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公職◆銀行內部控制◆法規
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91年 - 91 台灣金融研訓院第 2 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48450
> 試題詳解
12、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規範之銀行內部控制,下列敘述何者正確?
(A) 董事會應負責核准並定期覆核整體經營策略與重大政策
(B) 總稽核對於確保建立並維持適當有效之內部控制制度負有最終之責任
(C) 控制活動並非銀行每日營運之一部分
(D) 應有適當之職務分工,惟員工可擔任相互衝突之工作,以互相支援。
答案:
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統計:
A(202), B(21), C(7), D(7), E(0) #1240124
詳解 (共 1 筆)
郭懿葶
B1 · 2021/01/27
#4516969
負有最終之責任為 董事會
(共 14 字,隱藏中)
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相關試題
1、 有效之內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A) 可辨識並評估銀行達成目標之重大風險 (B) 員工可擔任責任相互衝突之工作 (C) 應有適當之職務分工 (D) 應建立有效之溝通管道。
#1240113
2、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之查核,其查核項目未包括下列何者? (A) 申報主管機關表報資料之正確性 (B) 遵守法令主管制度執行情形 (C) 備抵呆帳提列政策之妥適性 (D) 薪資福利制度。
#1240114
3、 下列何者對確保建立並維持適當有效之內部控制制度負有最終之責任? (A) 董事會 (B) 總經理 (C) 分行經理 (D) 總稽核。
#1240115
4、 銀行總稽核之職位應等同於副總經理,且對與稽核工作有相互衝突或牽制之職務應如何處理? (A) 得兼任 (B) 不得兼任 (C) 無限制 (D) 報請董事會核准後得兼任。
#1240116
5、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,銀行發生重大缺失或弊端時,下列何者有懲處建議權? (A) 稽核單位 (B) 法務單位 (C) 分行經理 (D) 資訊單位。
#1240117
6、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,稽核單位之人事任用、免職、升遷、輪調等,應由總稽核簽報,惟涉及其他營業單位人事者,應事先洽商下列何單位轉報總經理同意後,再行簽報董事長核定? (A) 人事單位 (B) 業務單位 (C) 作業單位 (D) 法務單位。
#1240118
7、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,稽核單位對國內營業單位每年至少應辦理幾次專案查核? (A) 一次 (B) 二次 (C) 三次 (D) 四次。
#1240119
8、 銀行對遵循法令應建立書面執行計劃,並設計相關遵循事項自評工作底稿據以自評,自評頻率為何? (A) 至少每年一次 (B) 至少每半年一次 (C) 至少每季一次 (D) 至少每月一次。
#1240120
9、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,各銀行營業單位每月至少應辦理幾次專案自行查核? (A) 一次 (B) 二次 (C) 三次 (D) 四次。
#1240121
10、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,自行查核應由單位主管指定下列何者辦理並事先保密? (A) 原經辦人員 (B) 非原經辦人員 (C) 主管本身 (D) 以上皆非。
#1240122
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